罗城仫佬族自治县财政局XX年工作计划实
施进展情况汇报
xx年以来,我局紧紧围绕县委、县人民政府工作部署
,狠抓财源建设,强化收入征管,严格支出管理,加强财
政监督,推动全县经济社会持续发展。现将xx年1-10月工
作实施进展情况汇报如下:
一、工作亮点
xx年,全县财政工作呈现出四大亮点:一是争取上级
补助收入持续增长。截止10月20日,我县共获得上级各项
补助资金233,051万元,同比增加6,190万元,增长
2.73%,有效缓解了我县财政收支矛盾,确保全县各项社会
事业发展资金需求。二是持续改善民生。截止10月20日
,全县教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就
业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、
交通运输、住房保障、粮油物资储备等民生支出154,290万
元,同比增支17,156万元,增长12.51%,占一般预算支出
的比重达87.07%,较上年同期提高了4.48个百分点,民生
支出保障保持较高水平。三是不断加大扶贫资金筹措和整
合力度,保障脱贫攻坚资金需求。xx年预算安排财政专项
扶贫资金2,834.47万元,较上年增加222.72万元,增长
8.53%,财政专项扶贫资金增量占一般公共预算收入增量的
20.23%,超过自治区规定0.23个百分点。同时加大涉农资
金整合力度,截止9月底,我县共统筹整合财政涉农资金
5 0 , 6 3 0 . 9 5 万元,其中:整合中央财政涉农资金
27,572.84万元,整合自治区财政涉农资金18,686.22万元
,县级专项扶贫资金4,371.89万元,有效保障了全县脱贫
攻坚资金需求。四是财政投资评审工作成效显著。截止9月
底,共完成政府性投资评审项目125个,审减总金额
3,999万元,审减率8.72%,切实节约财政资金。
二、财政收支情况
(一)财政收入情况。截止10月20日,全县财政收入
完成31,150万元,完成年初预算30,500万元的102.13%,完
成市级财政稳增长目标32,100万元的97.04%,同比增收
6,021万元,增长23.96%。预计xx年我县可完成财政收入
32,600万元,同比增长14.4%。
非税收入完成9,682万元,同比增收1,605万元,增长
19.87%,占一般公共预算收入的比重为54.82%,比上年同
期提高0.62个百分点。
(二)财政支出情况。截止10月20日,全县财政支出
完成177,204万元,同比增支10,444万元,增长6.26%。预
计xx年我县可完成财政支出244,000万元,同比增长10%。
(三)基金收支情况。截止10月20日,全县政府性基
金收入完成2,149万元,完成年初预算数的24.84%,同比减
收10,618万元,下降83.17%;政府性基金支出完成4,794万
元,完成年初预算数的35.80%,同比增支1,780万元,增长
59.06%。
(四)财政8项支出完成情况。截止xx年10月20日,全
县财政8项支出累计完成123,262万元,同比增支4,042万元
,增长3.39%,离市级下达我县16.5%的目标任务数相差
13.11个百分点。
三、财政工作开展情况
(一)强化收入征管措施,确保完成财政收入任务。
继续将狠抓征管、促进财政收入快速增长作为财政工作核
心,在加强对水、酒等重点税源监控的同时,不放松对一
般税源的征管;在加强对税收收入征管的同时,重视组织非
税收入及时足额入库;在加大征管力度的同时,继续强化税
收稽查,及时反馈工作推进情况及财税收入征管中存在的
问题,杜绝税收的跑、冒、滴、漏,并在收入质量上下功
夫,层层实行收入目标管理,确保完成全年收入目标任务
。
(二)落实惠民政策,保障民生支出。一是加强资金
保障。不断加大民生工程投入,民生工程资金保障持续增
长。截止10月20日,全县教育、科学技术、文化体育与传
媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事
务、农林水事务、交通运输、住房保障、粮油物资储备等
民生支出154,290万元,同比增支17,1