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关于落实届县委第轮巡察县审计局党组的反馈意见的整改情况报告

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关于落实届县委第轮巡察县审计局党组的 反馈意见的整改情况报告 根据县委统一部署,2022年X月17日至X月29日,县委 第一巡察组对我局开展了常规巡察。2022年X月27日,县委 巡察办印发了《关于X届县委第X轮巡察县审计局党组的反 馈意见》,并于X月16日到我局现场反馈,指出我局工作存 在3个方面11个问题。针对县委第一巡察组反馈的问题,我 局党组高度重视,召开专题会议讨论,对问题进行逐条分 析,制定了整改方案,明确了整改任务,细化了整改事项 ,落实了整改责任,优化了整改措施,规定了整改时限 ,对标对表,逐条逐项狠抓落实,确保整改实效。同时 ,召开了党组班子巡察整改专题民主生活会,各位班子成 员针对巡察反馈的问题,开展了批评和自我批评。现将具 体做法及整改结果情况报告如下: 一、工作开展情况 (一)提高站位,强化思想意识 我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指 导,深入学习贯彻党的X大精神,把巡巡察反馈意见整改工 作作为当前重点工作之一,为践行“四个意识”“两个维护”的 实际行动,做好了巡察整改工作的“后半篇文章”。 (二)分解责任,强化组织领导 我局成立了巡察整改工作领导小组,由党组书记、局 长X同志任组长,其他领导班子成员任副组长,各相关股室 负责人(中心主任)为成员的工作领导小组。领导小组下 设办公室,由X同志兼任办公室主任,负责巡察整改工作的 具体实施,确保了巡察整改工作有序推进。我局按照巡察 整改职责分工,形成上下联动、密切配合、各司其职、人 尽其责的工作机制,确保了整改工作取得实效。 (三)县级领导抓整改 X月16日县委巡察办到我局现场反馈后,我局及时于 X月22日向县级分管领导、县长X同志汇报。X同志要求我 局要正确认识巡察整改反馈意见,充分认识巡察整改工作 的重要性、严肃性和紧迫性;要强化整改措施,班子要带 头抓好整改,要建立台账,逐个问题明确责任人、整改措 施和整改时限,及时销号;要坚持举一反三,标本兼治 ,建章立制,确保整改到位,促成长效。 (四)民主生活会开展情况 会前,深化学习,以学习宣传贯彻党的X大精神为主线 ,深入学习习近平总书记系列重要讲话精神,认真研读《 中国共产党章程》《党规》《条例》《准则》等党内法规 ,切实增强落实巡视整改工作的思想自觉、政治自觉和行 动自觉。广泛征求意见,通过走下去、请进来,上门听、 当面提等方式,征求到各方对党组班子的意见建议5条,党 组班子成员意见10条。同时,对照巡察反馈问题,深刻剖 析,坚持把撰写对照检查材料当作思想不断升华的过程 ,深挖根源,反复修改,切实做到了见事见人见思想。 2023年X月24日,审计局巡察反馈问题整改专题民主生活会 召开,邀请巡察办、组织部、驻人大纪检组领导参会,县 审计局党组成员认真开展批评和自我批评,真正做到红脸 出汗,促进巡察反馈问题整改落实落地。 二、反馈问题整改情况 我局按照“照单全收、坚决整改,一改到底、务求实效 ”的要求,整改工作有序、有力、有效。截止目前,反馈的 3类11项问题,10项问题已全面整改落实到位,建立完善制 度2117条,1项问题正在整改推进中,部分整改措施将长期 坚持。 (一)贯彻执行上级决策部署有差距,履行职能职责 不够到位方面的问题 1、关于“贯彻执行上级决策部署有差距”的问题: (1)针对“理论学习有待规范”的问题。 整改情况:我局党组高度重视,立行立改。重新修订 完善了理论学习制度;严格按照县委宣传部要求,上下同 题,制定单位党组理论学习中心组学习方案;开展10次党 组理论学习中心组学习均按照“事先学习、专题辅导、中心 发言、讨论交流、小结点评、综述归档”六个步骤进行,学 习后已按照“议程-方案-记录-台账-材料”的要求做好了 归档。 以上问题已整改完毕并将长期坚持。 (2)针对“对抓好新时代意识形态工作的重要性认识 不足”的问题。 整改情况:2022年4月28日,局党局按要求调整了意识 形态领导小组,并成立了网络意识形态领导小组,明确党 组书记X同志为意识形态第一责任人,分管副职向民利同志 为意识形态直接责任人,其他党组成员“一岗双责”,并进一 步明确覃高伟同志为意识形态专干。确保组织保障到位 ,工作落实到位。 以上问题已整改完毕并将长期坚持。 (3)针对“意识形态阵地作用发挥不够”的问题。 整改情况:党组会研究决定每月第二和第四个星期的 星期五开展集中学习。2022年,县审计局开展周五集中学 习24次,进一步强化意识形态阵地作用。对个人在学习强 国平台自学情况实行一月一通报,对未达学时要求的人员 在干部年底绩效考核中扣除对应分值。截止2022年12月 ,我局学习强国分数5万分以上的3人,3万至5万分的5人 ,1万至3万分的23人。 目前,以上问题已整改完毕并将长期坚持。 2、关于“履行职能职责不够到位”的问题: (1)针对“内部审计监督工作欠到位”问题。 整改情况:局党组研究,科学制定内部审计工作计划 ,每年安排1-2所学校进行内部审计指导,落实好审计监 督和指导工作。2023年计划对X学校和X小学开展内部审计 指导。 以上问题已整改完毕并将长期坚持。 (2)针对“二级机构职能发挥不充分”问题。 整改情况:局党组对这一问题进行了深刻讨论,决定 今后严把进人关,设定专业、强化考察、严格考核。通过 以审代训等形式加强培训,尽快培养一批既能从事财务审 计又能从事政府投资审计的业务人员,满足审计工作需求 。2023年,积极参加全州审计机关新进人员审计业务基础 培训班暨廉政教育主题培训班、X省审计厅春季业务培训、 X省审计厅国外贷援款项目审计业务培训班等培训班,提升 业务人员专业能力。 以上问题已整改完毕并将长期坚持。 3、关于“对社会中介机构监管不到位”的问题: (1)针对“对与其长期合作的社会中介机构从业人员 廉洁从业情况监管不力”的问题。 整改情况:严格落实审计项目“廉政回访”制度,若发现 审计人员存在廉洁问题,对内部人员予以处理。2021年 ,开展廉政回访6个,2022年开展廉政回访51个,规范了审 计业务人员廉政行为;对中介机构在X省网上中介服务超市 进行差评,并依法依规予以处理。 目前,以上问题已整改完毕并将长期坚持。 (2)针对“对社会中介机构违规行为发现不及时”的问 题。 整改情况:进一步加强业务人员学习《X省网上中介服 务超市管理暂行办法》的通知(X〔2020〕X号),制定 X县审计局《中介超市聘请中介机构参与政府投资项目审计 的管理规定》(X〔2022〕X号),明确规范。另一方面加 强局党组对审计项目的把关,所有审计项目必须通过局党 组会议集体研究方可实施,对不走程序没有任何材料证明 的情况超概算(预算)的工程不予审计。2022年,对社会 中介机构违规行为的成都衡泰工程管理有限责任公司等3家 中介机构予以投诉差评。 以上问题已整改完毕并将长期坚持。 4、关于“对本行业工作方面重要部署只出政策不抓落 实”的问题。 整改情况:此问题我局在巡察期间已经完成整改。针 对“未履行公开挂网和公开抽取等程序”的问题,我局已立行 立改,并长期坚持。从2022年6月29日起,所有项目均通过 党组会议集体研究决定、将政府投资项目审计购买中介造 价咨询服务业务,由X省电子卖场全部转移到X省网上中介 超市(以下简称中介超市)上线运行,对所有购买中介服 务的单个项目初审、复审业务,均进入中介超市上线选取 中介机构。2022年已有112个项目的造价咨询服务业务通过 中介超市电脑随机摇珠确定中介机构。严格执行X省人民政 府办公厅关于印发《X省网上中介服务超市管理暂行办法》 的通知(X〔2020〕X号)、X县审计局关于印发《中介超 市聘请中介机构参与政府投资项目审计的管理规定》的通 知(X〔2022〕X号)的规定,坚决做到“一项目一合同”的 要求,规范项目合同管理。针对“审核误差率超过规定数值 而未对审计单位进行处理”问题,我局将根据《X省网上中 介服务超市管理暂行办法》(X〔2020〕X号)的