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财政局2021年工作总结及2022年计划

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财政局2021年工作总结及2022年计划 按通知要求,现将财政局2021年工作情况总结报告如下: 一、2021年工作完成情况 (一)预算收支情况 一般公共预算收入完成情况。X-X月累计完成X亿元,同 比增长X%,完成年初预算的X%。其中税收收入X亿元,同比增 长X%,完成年初预算的X%,占一般公共预算收入的X%;非税收 入X亿元,同比增长X%,完成年初预算的X%,占一般公共预算收 入的X%。 一般公共预算支出完成情况。X-X月累计完成X亿元,同比 增长X%,为变动预算数的X%,高于序时进度X个百分点。 政府性基金收支完成情况。X-X月份政府性基金预算收入累 计完成X万元,完成年初预算数的X%,同比下降X%。政府性基金 预算支出累计完成X万元,为变动预算数的X%,同比下降X%。 (二)财政工作完成情况和措施 依法组织收入,提高保障供给。强化财税部门协调配 合,完善税源动态监控机制,加大税源监控力度。新冠肺炎疫 情、减税降费、经济下行等对税收的影响,联合税务部门积极 开展重点税源调查,加大税收稽查力度。协调非税收入组织部 门,做到应收尽收。同时,加大上争资金力度,X-X月争取上 级转移支付X亿元,新增政府债券X亿元,多渠道开源节流保平 衡,确保平稳运行,有力提升财政供给能力,使积极的财政政 策大力,提质增效,更可持续。 增强内生动力,保市场促稳定。第一时间落实落细减税 降费政策,用税费的减法换取企业效益的减法加法和市场活 力的乘法,用政府精打细算的紧日子换取企业转型升级的好 日子,为我市经济高质量发展,持续注入新动力,夯实新基 础。强化金融支持,全年新增贷款X亿元以上,用足用活各项政 策,千方百计做好小微企业和个体工商户帮扶。 坚持过“紧日子”,强化资金监管。严格财政预算管理、 绩效管理,严控一般性支出,继续压减“三公”经费,对低 效无效资金一律削减,对长期沉淀的资金一律收回,统筹用于 保基本民生、保工资、保运转上,进一步提升财政资金的使用 效率。严格执行国家新增财政资金直达基层的特殊转移支付机 制,强化专项资金事前、事中和事后全流程监管,让每一笔钱 都花在刀刃上、紧要处。 强化预算执行,推进财政改革。全面推行预算一体化系 统,将重点项目单位纳入实有资金账户一体化支付系统,统筹 推进绩效管理改革,着力完善预算绩效管理体系,根据《预算 法》《预算法实施细则》和自治区财政厅统一部署,X年预算编 制加强了单位项目预算绩效目标编制及绩效指标体系建设,建 立重点项目第三方评价机制,对X个项目开展预算绩效评价,提 高财政资金使用效益,强化资金监管。开展政府采购领域突出 问题专项治理,完成X年政府采购贫困地区农副产品预留份额。 开展政府投资项目评审第三方造价公司招标工作。 严控政府债务,积极稳妥化解。严格落实《X市政府投资 项目管理暂行办法》(X政办发〔X〕X号)要求,严格审批政 府投资项目,坚决防范源头性政府投资项目债务增加。严格执 行政府债务限额管理制度,将政府性债务全口径纳入预算管 理,着力控制新增债务。建立政府债务还贷机制,认真清理到 期政府债务规模。继续盘活财政存量资金,利用收回各部门连 续两年未使用的财政结余结转资金,由各部门向市人民政府按 程序提出支付应付工程款申请,经市政府同意后财政及时拨付 资金,用于偿还应付工程款。 加强队伍建设,提高管理水平。扎实开展党史学习教 育,全面深入学习贯彻近平新时代中国特色社会主义思想和 习近平总书记来宁视察重要讲话精神。邀请财政部财科所研 究员举办《政府新会计准则》和内控报告编、财务人员专业知 识,财政职能政策,资产管理系统、部门决算和编制,绩效管 理等培训,培训人次达X余人次。有效提升财政干部思想政治理 论水平和业务能力。组织开展全市行政事业单位内控制度编报 工作,行政事业单位资产清查和国有企业监管工作有序稳步推 进,财政监督检查力度进一步加大,以检查促规范,以检查提 质量,财政队伍管理水平稳步提高。 二、存在问题 (一)从收入情况看:辖区一般公共预算收入同比增长幅 度较大。辖区一般公共预算收入同比增长幅度较大。X-X月辖区 总收入累计完成X亿元,同比增长X%。市本级收入实现增长。X- X月一般公共预算收入同比增长X%。预计全年存在X亿元的收入 缺口。主要原因:我市税收收入主要来源于煤炭、电力、再生 资源等企业,受减税降费、增值税即征即退、留抵退税等政策 影响全年预计存在X亿元的缺口;因上年非税收入中圆疙瘩湖生 态补偿、煤炭企业罚没收入等一次性收入X亿元,占上年完成数 的X%,预计今年缺口X亿元。 (二)从支出情况看: