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市审计局2022年工作总结及2023年工作计划

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市审计局2022年工作总结及2023年工作计划 2022年,在市委、市政府和市委审计委员会的正确领导 下,在*市审计局的指导帮助下,在市人大常委会的监督支持 下,市审计机关坚持深入贯彻党的十九届六中全会、党的二十 大精神,认真落实习近平总书记关于审计工作的重要指示批示 精神,贯彻落实全国审计工作会议、全省审计工作暨党风廉政 建设会议和市委审计委员会会议各项安排部署,准确把握进入 新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局对审计工作提 出的新任务新要求,依法全面履行审计监督职责,积极做好常 态化“经济体检”工作,着力推动重大决策部署落地见效。现 将2022年工作完成情况和2023年工作计划总结汇报如下: (一)聚焦全面从严治党,紧抓党建和党风廉政建设 1.聚焦组织建设,夯实基层党建工作。坚持以习近平新时代 中国特色社会主义思想和党的二十大大精神为指导,认真落实 各级审计委员会的各项决策部署:一是严抓支部“六化”建 设。坚持以党的建设总揽审计工作全局,切实做到支部设置标 准化、组织生活正常化、管理服务精细化、工作制度体系化、 阵地建设规范化、党员活动多样化。二是巩固深化党史学习教 育成果。充分利用学习契机,加强党组书记、支部书记上党课 等党性教育。组织干部职工到*市党史学习教育 馆、“四.九”起义纪念馆等现场及参观南海艇形式进行党性教 育和爱国主义教育,组织各类红色观影活动5次,开展理论研讨 读书班8期,期间我局参赛全省审计机关主题征文,深化“我为 群众办实事”实践活动,增强了党员干部对审计事业的认同感 和归属感。 2.深化警示教育,加强党风廉政建设工作。按照市委市政府 和上级审计机关党风廉政建设工作会议安排部署,结合工作实 际,印发《*市审计局2022年党风廉政建设和反腐败工作计 划》,召开新一轮深化“三个以案”警示教育动员会,传达学 习中央、省委、*市和*市纪委全会精神,明确了年度党风廉政 建设的总体要求和重点任务。开展“廉政警示教育月”活 动,期间局机关开展了“打击诬告陷害行为、净化优化政治生 态”、“整治酒驾醉驾行为”等一系列专题警示教育,组织观 看警示教育片2场,观看人次70余人,学习各类典型案 例9场,学习人次240余人,交流研讨2次,人次10人,取得较好 的成效。局党组召开全面从严治党专题会议,督促班子成员履 行“一岗双责”,落实主体责任。通过活动的有效开展,大力 推进了局机关党风廉政建设,有效助力“家生态”建 设,让“党风带家风、家风促党风”,确保干部职工廉政意识 不褪色。 3.加强制度建设,有力开展专项整治行动。对照*十三届市 委以来历次巡视巡察反馈发现问题,全面起底排查问题。4月 份,对照市县两级发现的55种突出共性问题情形开展自查,建 立了《*市审计局自查问题整改工作台账》,针对5个方面6条问 题,制定了16项整改措施,共取得成效24条。建立健全制 度3项,开展专项治理1次。9-10月开展“销号”工作和“大起 底、改到位、建机制”专项行动“回头看”,对照市级“三个 聚焦”建立自查问题清单,并分别建立市级层面和本单位“四 本台账”,通过专项行动,也进一步加强了制度建设,修改完 善了《*市审计局综合制度汇编》(第二版)。 (二)关注效率提升,扎实推进审计监督全覆盖 1.突出重点,抓牢政策落实情况审计。2022年,审计关注市 县级医院改扩建和乡镇卫生院标准建设情况、政府性债务风险 管控等方面,审计抽查了市卫健委、市财政局债务办,相关工 作形成专题报告按季度向市政府汇报后上报上级审计机关。按 照省厅和市局有关要求和安排,依法开展审计专项清理活 动,推进粮食领域专项审计调查。派出6名业务骨干,从粮食部 门抽调1人,组成粮食领域专项审计组,完成对萧县粮食系统的 专项审计调查。向*审计局提交审计报告1份,反映审计发现问 题四类共35个问题,填写报表5份。向省厅制发移送处理 书3份,线索6件,涉及多人。同时督促粮食部门做好对我市粮 食系统以前年度审计问题整改。完成对2020年科技创新资助奖 励资金的审核,审减258.4571万元,审减率12.41%;完成 对2020年知识产权资助奖励的审核,审减26.12万元,建议暂缓 发放金额62万元。 2.把握关键,深入开展收支情况审计。2022年,组织 对2020年度市本级预算执行和其他财政收支情况进行审计。安 排对*10个单位2020年度部门预算执行情况审计,同步开展对高 新区管委会财政财务收支审计,对其他9个单位开展任期经济责 任审计。审计报告得到市人大常委会高度认可。市政府常务会 议听取审计情况汇报,市政办下达通知文件,要求审计问题全 面整改。市人大常委会副主任牵头,人大财工委、预算工委、 审计局、督查考核中心组成联合督查指导组,对被审计单位督 促整改。12月末,我局代表市政府向市人大常委会报告了审计 问题整改情况,人大常委进行满意度测评,测评结果满意。 3.统筹推进,扎实做好经济责任审计。2022年已完成了 对16个部门(单位)的主要领导干部、3个乡镇党政主要领导 和1个国有企业主要领导人员的经济责任审计,对其中的芦村镇 同步开展了领导干部自然资源资产(离任)审计,对其中的邴 集乡和芦村镇联合市委巡察组采取“巡审联动”的创先方 式,取得了较好的成效。会同组织部、农业农村局、扶贫局对 全市18乡镇街道159个村(社区)“两委”干部开展全覆盖经济 责任审计。针对*市审计局对我市党政主要领导干部审计发现的 问题,按照市委、市政府的要求,联合市委整改办,向各分管 副市长汇报,采取各种形式,持续督促、指导相关部门和单位 做好审计整改工作。目前两个报告指出的93个问题已基本整改 到位。 4.量质并重,全面推进投资审计提质。完成政府性投资项目 招标清单控制价编制质量和竣工结算质量审计调查,对市教育 局、市融城集团等10家单位的项目开展审计调查。联合市发改 委、市财政局对近年来我市公共投资项目决算编制情况进行了 调查,督促住建局、房产中心等建设单位加快政府投资工程项 目的结算、决算,联合财政局、发改委制订出台了《关于规 范*市政府投资工程竣工财务决算工作的指导意见》,并将建设 单位工程竣工结算、决算情况纳入我市项目季度考核范围,对 三季度执行情况进行了考核。有力推动了我市政府投资工程项 目竣工验收、结算、决算进度。通过督促天安路安置区