县审计局2023年上半年工
作总结和下半年工作安排
2023年上半年,XX县审计局在县委、县政府和上级审
计机关的正确领导下,以习近平新时代中国特色社会主义
思想为指引,深入学习贯彻党的二十大精神,不断加强和
落实党对审计工作的领导,立足经济监督定位,依法履职
尽责,更好发挥审计在推进党的自我革命中的独特作
用,以有力有效的审计监督服务全县经济社会高质量发
展,取得良好成效。
一、审计项目实施情况
2023年共安排审计项目28个,截至目前,已完成审计
项目8个、正在实施审计项目7个。
已完成审计项目8个:重要农畜产品生产基地建设专项
审计调查、优化营商环境政策落实情况跟踪审计;县本
级2022年度预算执行和其他财政收支情况审计,县市场监督
管理局2021、2022年度预算执行和其他财政财务收支情况
审计;县市场监督管理局原任局长马俊生任期经济责任情况
审计、县医疗保险服务中心原任主任周燕任期经济责任情
况审计;税收和非税收入征管及税务部门预算执行审计、网
络安全和信息化建设审计。
正在实施审计项目7个:国家和自治区稳经济一揽子政
策和接续政策措施落实情况跟踪审计;二份子
乡2021、2022年度财政决算情况审计,哈乐
镇2021、2022年度财政决算情况审计,县金三角产业发展
服务中心2021、2022年度预算执行和其他财政财务收支情
况审计;二份子乡政府原任乡长苏彦荣任期经济责任情况
审计,县金三角产业发展服务中心原主任赵丰任期经济责
任情况审计,哈乐镇党委书记王永清、政府原任乡长
田袤任期经济责任情况审计。
二、采取的措施
(一)做实审计项目计划。坚持党对审计工作的集中
统一领导。2023年5月17日,县委召开县委审计委员会第六
次会议,县委审计委员会加强对全县审计工作的领导,牵
头抓总,总体谋划,整体推进,县委审计委员会办公室督
促落实,积极探索研究型审计,形成全县审计工作“一盘
棋”。
(二)做实审计实施方案。聚焦财政财务收支真实合
法效益主责主业,按照审计项目计划安排,审前开展法律
法规和专业知识培训,深入被审计单位调查研究,并严格
按照《中华人民共和国国家审计准则》对审计实施的要
求,科学精准编制审计实施方案,准确确定审计对象、时
间、业务范围、和细化审计内容、重点、措施等,做到精
准“画像”,找出审计重点、扫出审计盲点,优化审计实
施方案。
(三)做实审计取证。始终把审计质量作为审计
的“生命线”,审计证据是保证审计质量的关键。审计取
证做到程序合法、操作规范、实事求是、公平公正;取证
时要严谨细致,对文字记录、实物证据、视听资料等审计
证据需严格分析确认,确保审计证据具有客观性、相关
性、可靠性、充分性、合法性,进一步规范审计行为,提
高审计质量,防范审计风险。
(四)做实审计现场实施。实行审计组长负责制,加
强审计现场的质量把控。审计组适时进行研判会商,着力
解决审计项目推进过程中存在的问题和困难,严格把关重
大问题、重点事项和关键环节,确保审计实施方案的内容
和事项能够审深审透审实。审计人员认真撰写审计取证单
和审计工作底稿,审计组长一线指导协调工作,切实解决
审计中的困难和问题,并定期向局党组汇报,重大事项要
及时请示报告。
(五)做实审计审理复核。严格落实审计组、审理法
规股复核制,审查审计实施方案的落实情况、审计证据的
充分性和适当性、审计工作底稿的编制情况。一方面审计
组对取证的资料要认真仔细复核;另一方面,审理法规股
对审计组提交的审计报告、被审计单位书面意见、审计组