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审计局2024年度工作要点汇编(4篇)

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审计局2024年度工作要点汇编(4篇) 目录 1.区审计局2024年政务公开工作要点..................................................................... 2 2.县审计局2024年度工作要点................................................................................ 5 3.县审计局2024年度政务公开工作要点................................................................17 4.县审计局2024年普法依法治理工作要点............................................................ 20 区审计局2024年政务公开工作要点 2024年,区审计局将以习近平新时代中国特色社会主 义思想为指导,深入贯彻落实党的二十大精神,认真落实 全市政务公开工作总体部署以及本区2024年政务公开工作 任务和要求,加快转变政务公开职能,紧密结合审计工作 实际,继续深化审计领域政务公开工作,有效提升审计机 关公信力和执行力。 一、持续强化政府信息主动公开 (一)加强审计信息公开。及时公开审计工作报告、 审计整改报告、审计结果公告,继续提升审计工作的开放 度和透明度。 (二)推进审计整改结果公开。协同推进全区被审计 单位依法向社会公开审计查出问题的整改结果,以公开促 进落实审计监督“下半篇文章”。 (三)抓好法定内容公开。及时公开部门年度预决算 以及绩效目标和评价信息;公开法治政府建设报告、建议 提案办理等信息,满足公众的知情权、监督权。 二、强化政策发布解读、回应关切和公众参与 (一)强化政策咨询和回应关切。做好网上信访等政 民互动渠道的日常维护,严格落实办理时限,确保回复质 量。在审计结果公告发布后,加强舆情跟踪,及时回应社 会关切和舆论关注。 (二)强化重大行政决策公众参与。根据《XX市重大 行政决策程序规定》及其相关配套制度,做好本单位重大 行政决策工作,积极听取公众和相关专家的意见建议,提 高重大行政决策的质量和效率。 (三)积极开展政府开放活动。结合年度审计工 作,围绕社会公众广泛关注的重点民生项目等审计领 域,开展“审计开放日”活动,推动审计开放活动常态 化。活动期间,采取多种形式,加强与参会人员互动,听 取对审计工作的意见建议,助力提高审计工作质量。 三、夯实政务公开工作基础 (一)严格执行信息公开审查制度。健全完善公开属 性认定流程,在保障公民、法人和其他组织依法获取政府 信息的同时,加强对拟公开政府信息的保密审查,坚 持“先审查、后公开”和“一事一审”原则,严防泄密和 相关风险。 (二)提升依申请公开办理质效。规范依申请公开办 理流程,依法依规做好公开答复。以全市更新各类答复告 知书模板为契机,进一步细化梳理我局答复流程及相关文 书,办理过程中注重与申请人的沟通,强化便民解答、指 引和服务,推动申请人合理诉求的实质性解决。继续做好 政府信息公开申请、复议诉讼的登记、报备。对政府信息 公开申请中碰到的难点和热点问题进行分析研判,及时解 决存在的问题。 (三)巩固政务公开标准化规范化建设成果。完善和 动态更新政务公开标准目录,强化标准化运用成果。 县审计局2024年度工作要点 2024年是新中国成立75周年,是实施“十四五”规划 的关键一年。全县审计工作的总体思路是:以习近平新时 代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精 神、省委十二届历次全会、市委五届七次全会暨市委经济 工作会议和县委十四届七次全会暨县委经济工作会议精 神,认真落实中省市决策部署和全国、全省、全市审计工 作会议精神,坚持稳中求进工作总基调,以进促稳、先立 后破,完整准确全面把握贯彻新发展理念、构建新发展格 局、推动高质量发展对审计工作提出的新要求新任务,聚 力“立壮志、拼荣光”誓师部署,锚定县委“1144”总体 部署和“四化同步、六园驱动、城乡融合、协同共兴”发 展战略,立足经济监督定位,聚焦财政财务收支真实合法 效益审计主责主业,坚定区域审计高地建设方向,聚焦全 市审计机关先进集体目标,以“破圈突围、筑基强县”两 大行动为引领,突出项目、研究、品牌、创新、队伍“五 维图强”,实现质量、改革、发展“三进争先”,为奋力 谱写社会主义现代化XX新篇章提供坚强审计保障。 一、对标对表突出政治引领,加强党对审计工作集中 统一领导 (一)聚焦重要指示引领审计事业发展。探索制定贯 彻落实习近平总书记重要指示批示重要精神工作指 引,落实习近平总书记重要指示分送、督促办理和落实反 馈全链条闭环管理;全面落实第一议题制度,县委常委 会、县委审计委员会、审计委员会成员单位联席会第一议 题传达学习习近平总书记关于审计工作重要讲话和指示批 示精神,研究部署贯彻落实意见,切实推动习近平总书记 重要指示批示精神贯彻落实纵向到底、横向到边。 (二)聚焦中心大局凸显审计保障作用。围绕城乡融 合发展、托底性帮扶等重大战略,积极推动政策跟踪问 效,强化审计监督保障决策参谋作用。围绕经济高质量发 展首要任务,瞄准产业全面恢复增长、稳投资促消费、培 育市场经营主体、支持民营经济高质量发展及惠民生防风 险保安全重点领域系统谋划实施审计项目,精准揭示问 题、反映成效、提出建议,注重揭示普遍性问题和顽瘴痼 疾,归纳提炼具有苗头性、倾向性问题,切实发挥审计监 督政策推动和发展牵引作用。围绕促进党的自我革命,强 化开展重点部门、关键岗位审计监督,推动各级各部门积 极落实党中央战略部署和省市县决策安排。 (三)聚焦党管审计建立健全体制机制。不断健全完 善与审计地位相适应的运行体制,全面落实县委领导责 任,切实加强对审计工作的统筹谋划、把关定向;强化县 委审计办统筹协调功能,细化审计委员会成员单位职能职 责,深化审计与纪检监察、巡察、统计等各类监督相互独 立、互相配合、工作闭环的贯通协同机制,探索重大事项 直报县委审计委员会主任,深化重大事项请示报告制 度,将审计整改作为政治任务纳入县委县政府重要议事日 程,压紧压实整改责任,全面实现以新办法运行新体制。 二、全心全意服务中心大局,持续强化经济监督主责 主业 (四)强化财政预算审计,实现财政助推经济稳进提 质。开展县级预算执行及决算草案编制审计,实施2个县级 部门预算执行审计和2个乡镇财政决算审计,重点关注财政 资源统筹、财政支出政策落实、地方政府债务、隐性债务 和政府支出责任等情况,着力揭示违反财经纪律、财政资 金使用绩效不高等各类违规和管理不规范问题,以及财政 运行重大风险隐患,促进提升财政政策效能和资金效 益,保障财政可持续和地方政府债务风险可控。 (五)强化农业农村审计,助推城乡融合发展稳步实 施。围绕推动乡村全面振兴,组织开展扶持壮大村级集体 经济资金专项审计,重点关注扶持壮大村级集体经济资金 项目建设管理、资金使用效益、村级收益管理使用等情 况,促进加强资金管理,壮大村集体经济实力。开展 村(社区)2023年集体“三资”提级监督专项审计调 查,重点关注村(社区)集体“三资”管理及收益分配建 章立制及执行情况,促进基层组织和集体经济组织提升为 农服务能力。 (六)强化政府投资审计,促进重大项目建设稳定推 进。围绕民生、交通、防灾减灾安全等领域基础设施,规 范建设领域秩序、维护建设资金安全、提升资金使用绩 效,组织开展2023年增发国债项目跟踪、县级重大投资项 目竣工决算审计,重点关注民生安全发展项目的协同推 进、要素保障、资金管理使用等情况,助力发挥有效投资 在促发展保安全中的关键作用。 (七)强化资源环境审计,助力绿色生态发展稳妥推 行。围绕筑牢长江上游生态屏障、长江经济带高质量发 展,对1个乡镇2名领导干部开展自然资源资产离任(任 中)审计,重点关注领导干部贯彻执行生态环境保护决策 部署、资源环境约束性指标完成、履行自然资源资产管 理、生态环境保护责任和资源环境相关资金征管使用及项 目建设运行等情况,促进领导干部落实生态文明建设责任 制,提高资源利用效率,推动经济社会发展与生态文明建 设统筹协调。 (八)强化民计民生审计,推动群众切身利益稳平保 障。围绕保障广大学生切身利益,开展农村义务教育学生 营养改善计划政策落实和资金审计,重点关注揭示营养改 善计划相关资金申报分配拨付管理使用和政策执行中的突 出问题,促进财政资金精准安全高效使用,促进义务教育 事业发展和教育公平。围绕促进房地产安全,开展“保交 楼”政策落实情况专项审计调查,摸清预售资金监管情 况,促进借款资金高效、规范使用,保障问题楼盘如期交 付。围绕保障特殊人群权益,开展残疾人就业保障金筹集 管理使用及相关政策落实情况专项审计,重点关注残疾人 权益保障政策落实和资金筹集管理使用情况,揭示残疾人 生活保障、社会保障等存在的突出问题,推动残疾人重大 政策措施全面贯彻落实。 (九)强化经济责任审计,实现党的自我革命稳步发 展。围绕强化干部管理监督,促进干部履职尽责、担当有 为,开展乡镇党政主要领导干部和县级部门主要领导干部 经济责任审计,重点关注贯彻落实国家重大经济方针政策 和决策部署,重大经济事项决策执行及效果,国有资产资 源管理,财政财务管理和经济风险防范、落实党风廉政建 设责任和廉洁从政(从业)、以前年度审计查出问题整改 等情况,客观审慎作出审计评价,保护干部干事创业热 情,促进权力规范运行和反腐倡廉,营造良好政治生态。 (十)强化内部审计监督,不断强化自身“免疫”能 力。优化完善县乡联动、全域覆盖的内部审计监督体 系,全面抓好行政事业单位、国有企业、乡镇内部审计指 导和监督作用,继续深化乡镇片区审计站制度建设,充分 释放乡镇片区审计协同机制建设成效,组织乡镇片区审计 站开展村级组织负责人经济责任审计,采取国家审计、内 部审计分工协作、无缝对接的方式,对扶持壮大村集体资 金进行审计,加强片区审计站分散办公等问题进行指 导,多措并举提升内审人员能力水平,推动提升内审工作 成效,持续建强内部审计新高地。 三、协同协作发挥乘数效应,着力构建权威高效监督 体系 (十一)深化经济责任审计结果运用。充分发挥审计 在反腐治乱中的重要作用,聚焦权力运行和责任落实,坚 持抓“行业系统”和管“关键少数”相结合,不断拓展审 计覆盖面、提升聚焦度。对标新要求,完善经济责任审计 审签直报制度。持续优化乡科级领导干部经济责任审计标 准化评价体系,在审计实践中不断完善,探索出台县级部 门(单位)、国有企业领导干部经济责任审计评价指标体 系。加强与经责联席会议成员单位及有关部门协作配 合,健全完善联合反馈审计结果、联合督查审计整改等工 作机制。 (十二)构建全链条发力全域联动审计整改体系。一 体推进审计揭示问题“上半篇文章”与审计整改“下半篇 文章”,着力深化同向共行、同频共振的审计整