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审计局2018年工作总结和2019年工作思路3

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审计局2018年工作总结和2019年工作思路 2018年以来,我局在县委、县政府和上级审计机关的 正确领导下,认真贯彻执行党的十八大、各中全会和习近 平总书记系列重要讲话精神,坚持“依法审计、客观求实 、鼓励创新、推动改革”的基本原则,紧紧围绕县委、县 政府中心工作,着力审计技术创新,稳步实施审计机关 “五年创新计划”,认真履行审计监督职责,不断促进经 济发展、改善民生、反腐倡廉等工作,保障审计在县域经 济运行的重要作用。 一、2018年主要工作 2018年,我局坚持积极发挥审计职能、创新审计技术 和理念、提升审计履职水平、加强机关作风效能建设,统 筹部署年度计划,以四个抓手为推动,全年各项工作开展 有力,成效显著。 (一)抓项目质量,为县域经济健康运行保驾护航 1、审计项目完成情况 全年计划安排了7大类293个审计项目。截止目前审计 查出违规问题金额74万元,管理不规范金额56361万元。具 体完成情况如下: (1)政策措施落实情况跟踪审计。按要求每季度开展 ,创新审计理念,坚持“两手抓”“三个区分”,注重反 映稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险重大任务完 成情况,。 (2)县本级预算执行审计及开发区财政财务收支审计 。对审计中发现的财政预算执行、财政管理、财政资金存 量等方面15个问题分别提交到县人大常委会和县政府常务 会,责令予以整改。 (3)部门预算执行审计及其他财政财务收支审计。截 至目前,完成了六部门预算执行情况审计及八个部门六项 经费核查。 (4)经济责任审计。截止目前,已完成7名领导干部 任期经济责任审计,开展了邱村镇村居负责人经济责任审 计,同时对6个部门负责人日常履行经济责任进行了审计核 查,并对11名领导干部实行了离任经济责任事项交接。 (5)政府投资审计。截至10月底,共计完成结算审计 项目980项,总审结金额12.17亿元,总核减额1.17亿元 ,平均核减率9.62%。另外完成变更价款审计27项,金额 2163.08万元;县领导交办项目2项。 (6)专项审计。利用审计资源共享,结合民政局经济 责任审计开展了福彩公益金专项审计调查,延伸到教体局 开展了体彩公益金专项审计调查。同时对近年来全县农村 低保、城镇低保、农村五保供养及救济救灾等四项民政专 项资金进行了审计,相关问题线索均移送至有关部门进行 处理。 (7)交办审计项目。始终坚持“围绕中心、服务大局 ”的工作理念,高质量完成好县委政府和上级审计机关以 及巡视巡察交办的事项。截至目前,我局共收到计划外交 办事项6项,现已全部完成。按照《关于分解落实政府工作 报告提出的2018年主要工作任务的通知》的要求,强化了 对公共资金、国有资产、国有资源等重点领域审计监督 ,已完成本轮领导干部履行经济责任审计全覆盖。 2、推进全省审计机关“五年创新计划”情况 2016年度,我局荣获全省审计机关“审计理念创新年 ” 先进集体。我局坚持以实现现代化审计为目标,着力创 新审计技术,大力推进“金审工程”。在今年的惠民资金 审计中我局首次运用平台开展大数据审计,取得显著成效 。全省审计机关“审计技术创新年”先进集体正在争创中 。 3、审计整改及审计成果运用推动情况 今年3月份,县政府召开了领导干部经济责任审计和固 定资产投资审计两个领导组会议,会上我局汇报了2016年 审计工作情况、宣传了最新审计政策动向;4月底,县人大 常委会听取了审计发现问题整改情况汇报,并就审计整改 情况进行了专题询问;8月份,我局主要负责人受县政府委 托,向县人大常委会汇报了2016年度县本级预算执行及其 他财政收支审计情况;10月份,县政府常务会会议,专题 听取了我局关于审计查出的主要问题及整改工作情况汇报 。除此之外,县委政府高度重视审计整改和审计成果运用 ,多次强调要强化审计整改督查,提升审计效果。 4、全县内审工作开展情况 一是通过制度建设,推进内部控制规范化。把建立健 全内部审计机构、完善内部审计制度作为推进我县内部审 计重要工作来抓;二是通过自身建设,不断提高从审能力 。各内审机构通过合理整合内部审计资源,完善内部审计 工作制度,积极参加内部审计理