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县审计局2023年工作总结和2024工作计划(20231215)

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县审计局2023年工作总结和2024工作计划 今年以来,县审计局在县委、县政府的坚强领导和市审计 局的正确指导下,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主 义思想和习近平总书记关于审计工作重要指示批示精神,贯彻 执行中央及省委、市委、县委审计委员会决策部署,围绕县委 县政府中心工作,以有力有效的审计监督服务和保障XX经济社 会的健康发展。现将工作情况总结如下: 一、审计重点工作开展情况 (一)审计工作任务完成情况 2023年计划安排6类42个审计项目(政策落实跟踪审 计2个,财政审计项目4个,国有企业资产负债损益审计项 目2个,经济责任审计项目20个,领导干部自然资源资产离任审 计项目1个,政府投资审计项目13个)。截至目前已完成审计项 目31个(含往年滚存项目),审计查出主要问题金额XX万 元,损益不实XX万元,审计期间整改资金XX万元、已上交财 政XX万元、已归还原渠道资金XX万元、已调账处理金额XX万 元,审计促进整改落实有关问题资金XX万元。向被审计单位提 出审计建议137条。 (二)审计工作开展情况 1.持续做好重大政策落实跟踪审计。2023年重点关注了自 然灾害救灾救助政策、安心托幼、老年助餐政策落实及资金管 理使用等情况,涉及资金共计XX万元,查出政策落实不到位等 问题9个。 2.深化预算执行和财政财务收支审计。一是开展了县本级 预算执行和其他财政收支情况的审计,重点反映了压缩公用经 费不到位等14个问题。二是组织开展了月山镇、县委宣传部、 星拱小学2022年度财政财务收支情况的审计。三是采用计算机 审计方法对全县一级预算单位财务审计进行全覆盖审计分 析,主要反映了财政存量资金使用效益低等14个方面的问题。 3.加强政府投资审计监督。截至目前累计开展跟踪审计项 目31个,涉及公共投资约XX亿元。完成竣工决算审计项 目15个,审计发现多计工程价款等问题104个,审计查出主要问 题金额XX万元,促进整改落实有关问题资金XX万元。向被审 计单位提出合理化审计建议71条,移交问题线索2条。 4.强化对领导干部履行经济责任情况的审计监督。组织实 施了对县委编办、县卫健委、县人民医院等20个单位23名领导 干部的经济责任审计。 5.加强国有企业审计监督。县国资公司资产负债审计、县 永安集团资产负债审计和县永安集团董事长、总经理佘世俊同 志任职期间经济责任审计等3个项目已完成现场审计工作;完成 企业改制资金专项审计项目1个(共12个企业)。 6.严格做好审计整改“下半篇文章”。建立整改台账,严 格遵循3个月更新汇总报告机制。2023年5月份召开全县审计整 改工作会议,通报了2022年度审计查出问题的整改情况;9月份 县政府召开2023年财政“同级审”问题整改推进会。 7.内审工作有序开展,构建“二审协同”工作机制。 出台《XX县内部审计工作规定(试行)》、《XX县加强 内部审计工作方案》,推动全县83家一级预算单位和国有企业 建立内审机构;积极组织相关单位参加“强内审,促发展”主 题劳动竞赛。推动出台《关于建立国家审计内部审计协同机制 的意见》(政办秘〔2023〕77号)、《XX县内部审计人员“以 审代训”管理办法(试行)》(怀审委办发 〔2023〕25号),积极探索国家审计和内部审计协同机制。 二、审计工作取得的成效与亮点 (一)抓政治素养再提升 抓实学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教 育。制定《XX县审计局学习贯彻习近平新时代中国特色社会主 义思想主题教育工作方案》,围绕“对标沪苏浙 XX见行 动”等开展研讨交流。 持续规范机关党的建设。5月份顺利完成党支部换届工作。 打造标准化党员活动室,设计党建品牌logo