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市审计局党组2025年度述职述廉工作报告

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市审计局党组2025年度述职述廉工作报告 2025年,在市委、市政府的坚强领导下,市审计局党组坚持以习近平新时代中 国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届三中、四中全会精 神,紧紧围绕“构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系”总要求,聚 焦“走在前、勇争先、善作为”目标定位,依法全面履行审计监督职责,统筹做好 常态化“经济体检”,为奋力谱写中国式现代化我市篇章提供了坚实的审计保障。 全年共实施审计项目32个,已全部完成现场审计,查出主要问题金额16.85亿元,撰 写审计专报)65篇,获市领导批示24篇次,向纪委监委和相关主管部门移送案件线 索25起,上报审计信息108篇。 一、主要工作情况 (一)聚焦政治引领,铸牢忠诚之魂,确保审计事业正确方向。局党组始终把 党的政治建设摆在首位,坚持党对审计工作的集中统一领导,确保审计工作始终沿 着正确政治方向前进。一是强化理论武装,提升政治能力。坚持把学习贯彻习近平 新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务,严格落实“第一议题”制度。深 入学习领会党的二十大和二十届三中、四中全会精神的核心要义,专题学习习近平 总书记关于审计工作的重要讲话和重要指示批示精神12次。举办理论学习中心组学 习会6次、专题读书班3次,引导全局党员干部深刻把握新时代审计工作的政治属性 和职责定位,不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力,自觉把党的领导落 实到审计工作全过程各环节。二是健全领导机制,压实政治责任。坚决履行市委审 计委员会办公室职责,高标准筹备并组织召开市委审计委员会会议2次,研究审议年 度审计项目计划、审计工作报告等重要事项。严格执行重大事项请示报告制度,全 年向市委审计委员会、市委、市政府及上级审计机关请示报告重大事项58项、报送 重要审计专报25篇,确保党中央决策部署及省委、市委工作要求在审计领域不折不 扣落地生根。完善局党组议事规则和决策程序,确保“三重一大”事项集体研究决 定。三是扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育。以深入贯彻中央八项规定 精神为主线,全方位推进党风廉政建设。向全局68名党员、公职人员发放《习近平 关于加强党的作风建设论述摘编》等学习材料,组织集中研讨8次,邀请省市纪委监 委专家开展专题辅导讲座4场,提升纪律教育专业性。局党组书记带头讲廉政党 课2次,结合审计系统内外违纪违法典型案例深度剖析,用“身边事”教育“身边 人”;依托“审计先锋”党建品牌,联合市财政局、市国资委等单位开展“党纪联 学”3次,推动跨部门廉政教育联动。通过红色教育基地现场教学2次、观看《永远 吹冲锋号》等警示教育片5部、通报典型案例12起,引导干部传承红色基因、筑牢思 想防线。针对年轻干部开展廉政谈话36人次,组织廉政知识测试以考促廉,将纪律 要求内化为“依法审计、文明审计、廉洁审计”的行动自觉。 (二)聚焦主责主业,扛起监督之责,服务高质量发展大局。紧紧围绕市委、 市政府中心工作,立足经济监督定位,聚焦财政财务收支真实合法效益主责主 业,以有力有效的审计监督保障经济社会高质量发展。一是紧盯财政资金绩效,当 好公共资金“守护者”。组织实施市本级预算执行和决算草案编制情况审计。聚焦 财政资源统筹、落实党政机关“过紧日子”要求、存量资金资产盘活、重大战略财 力保障、重点领域风险防范等关键环节。审计发现主要问题涉及。部分非税收入及 专项资金2.15亿元未及时缴库;部分单位存量资金1.02亿元未有效盘活;8家单位存 在超标准、超范围列支“三公”经费及会议培训费56万元;部分国有资产管理不规 范,存在租金应收未收、应缴税费未缴等问题;个别领域财政支出绩效有待提升。 审计推动市政府出台《市关于进一步加强财政资金绩效管理的实施意见》《市市级 行政事业单位国有资产配置使用处置管理办法》等制度3项,将“超标准配置资 产”“无预算超预算支出”等15项内容纳入市级“过紧日子”负面清单。二是护航 重大政策落地,当好决策部署“督察员”。开展市重大产业项目政策落实与资金绩 效专项审计调查。重点关注政策目标实现、项目落地见效、资金管理使用、风险防 范化解等情况。揭示部分政策配套细则滞后、部分项目推进缓慢、部分补助资金拨 付不及时或使用效益不佳、个别项目存在风险隐患等问题。审计促进加快拨付滞留 资金3850万元,完善产业政策实施细则5项,推动建立重点项目全生命周期监管机 制。开展地方政府专项债券管理使用情况审计。紧盯“借、用、管,还”全链 条,重点关注项目储备质量、资金拨付效率、建设进度、运营绩效和偿债风险。揭 示部分项目前期论证不充分、资金闲置、进度滞后、绩效目标未达成及个别项目偿 债来源存在不确定性等问题。审计促进加快债券资金支出进度,完善项目管理,强 化风险预警。三是践行为民审计宗旨,当好民生福祉“护航员”。组织实施全市社 会保障基金审计。聚焦基金筹集、管理、使用和运行安全,严肃查处欺诈骗保、挤 占挪用等违法违规行为。发现并移送个别医疗机构通过分解住院、挂床住院、超标 准收费等方式违规套取医保基金案件线索,涉及金额320万元;揭示部分县区社保基 金保值增值效率不高、个别险种存在支付压力等问题。推动医保、人社等部门开展 专项整治,完善内控机制。开展乡村振兴相关政策和资金审计。重点检查政策落 实“最后一公里”、资金使用“最后一米”。发现部分惠农补贴发放存在信息不精 准、公示不到位、发放不及时等问题,涉及15个乡镇;个别高标准农田建设项目存 在质量不达标、管护不到位;部分乡村建设项目招投标不规范。审计促进清退、追 回问题资金780余万元,推动完善惠农补贴“一卡通”管理,强化项目质量监管。四 是规范权力运行监督,当好经济责任“体检员”。对高新区、经开区、市工信局、 市住建局、市文广新旅局、市城投集团等6个地区(部门、单位)的9名主要领导干 部开展经济责任审计。紧扣权力运行和责任落实,聚焦贯彻重大决策部署、重大经 济决策、财政财务管理、自然资源资产管理、落实党风廉政建设责任和廉洁自律情 况。审计发现的主要问题包括。个别开发区招商引资政策执行存在偏差,部分项目 效益未达预期;个别部门在专项资金分配、项目审批中存在程序不规范问题;部分 单位国有资产管理存在漏洞,存在闲置浪费或收益流失风险;个别领导干部在遵守 廉洁纪律方面需进一步加强。审计结果作为干部考核、任免、奖惩的重要依据,有 力促进了领导干部履职尽责、担当作为、廉洁用权。五是深化审计全覆盖,织密协 同监督“防护网”。强化内部审计指导监督。加强对全市行政事业单位、市属国有 企业内部审计工作的指导和监督。全市完成内部审计项目380个,整改内审发现问 题1250个,涉及不规范金额42.6亿元。建立健全全市内审人才库和社会审计专家 库。2篇内审案例获省级表彰,3名内审人