XX 县人民法院关于整改“回头看”专项审计
调查工作的汇报
尊敬的审计组各位领导、同志们:
首先,我代表 XX 县法院党组及全体干警,对审计组莅临我
院开展整改“回头看”专项审计调查工作表示热烈欢迎!此次专
项审计,既是对我院近年来司法巡查、财务收支、审判执行等工
作的“全面复诊”,也是对法院全面从严治院、深化司法体制改
革成效的“政治体检”。我院高度重视,坚决把配合审计作为当
前一项重要政治任务,实事求是汇报工作,坦诚直面问题短板。
下面,我代表院党组就相关工作开展情况、存在问题及下一步打
算作如下汇报:
一、工作开展情况
(一)坚持政治引领,司法巡查整改走深走实
我院始终把政治建设摆在首位,将司法巡查反馈问题整改作
为践行“两个维护”的具体行动。
一是压实主体责任链条。成立由我任组长的巡查整改工作领
导小组,对照上级法院司法巡查反馈的 X 大类 XX 项问题,制
定《整改任务清单》,明确责任领导、责任部门和完成时限,实
行“周调度、月通报”,确保所有问题清仓见底。截至目前,XX
项具体问题已全部完成整改,修订完善制度机制 XX 项,开展专
项警示教育 X 场,约谈提醒干警 X 人次。
二是聚焦政治生态优化。严格落实“第一议题”制度,深入
学习贯彻习近平法治思想,扎实开展党纪学习教育,推动党建与
审判业务深度融合。严格执行《中国共产党政法工作条例》,主
动向县委、县委政法委请示报告重大事项 XX 次。
三是狠抓纪律作风建设。深入开展司法作风突出问题集中整
治,重点纠治庭审不规范、诉讼服务态度生硬、裁判文书低级错
误等问题,发布审务督察通报 XX 期,整改问题 XX 个,司法公
信力持续提升。
(二)严守财经纪律,财务收支管理规范高效
我院牢固树立“过紧日子”思想,以审计反馈问题为导向,
全面提升财务规范化水平。
一是健全内控管理机制。修订《财务管理制度》《差旅费管
理办法》等 X 项内控制度,成立财务内控领导小组,严格执行
“一支笔审批”和大额资金集体决策制度。聘请第三方机构对近
三年财务收支进行全面审计,针对发现的“报销凭证不全”“固
定资产账实不符”等 X 个问题,已全部整改到位。
二是强化预算刚性约束。科学编制年度预算,严控“三公”
经费支出,202X 年“三公”经费同比下降 XX%。加强项目资金
管理,设立专项资金账户,确保案款发放、法庭建设、信息化建
设等资金专款专用。
三是规范涉案财物处置。建成标准化涉案财物管理中心,实
行“一案一档、一物一码”全流程闭环管理。开展涉案财物专项
清理行动,清理积压物品 XX 件,依法处置变现 XX 万元,上缴
国库 XX 万元,未发生截留、挪用、私分涉案款项问题。
(三)捍卫公平正义,刑事审判质效稳步提升
我院深入贯彻总体国家安全观,坚持惩罚犯罪与保障人权并
重,切实维护县域社会稳定。
一是严惩各类刑事犯罪。依法审结故意杀人、抢劫、涉黑恶、
电信网络诈骗等重大案件XX件,判处五年以上有期徒刑XX人。
常态化开展扫黑除恶斗争,审结涉恶案件 X 件 XX 人,发出行
业治理司法建议 X 份,反馈率和采纳率均达 100%。
二是严格遵循罪刑法定。全面落实“三项规程”,证人、鉴
定人出庭作证率提升至 XX%,非法证据排除率保持 100%。加强
刑事辩护全覆盖,为 XX 名被告人指定辩护人,切实保障诉讼权
利。
三是深化认罪认罚从宽。与检察机关、公安机关建立协作机
制,适用认罪认罚从宽制度审结案件 XX 件,占刑事案件总数的
XX%,平均审理周期缩短至 XX 天,实现简案快办、繁案精办。
(四)攻坚执行难题,兑现群众胜诉权益
我院持续巩固“基本解决执行难”成果,向“切实解决执行
难”目标迈进。
一是构建综合治理格局。推动县委将执行工作纳入平安建设
考核体系,与公安、不动产、金融等部门建立“点对点”查控系
统,实现房产、车辆、存款等信息实时查询冻结。202X 年以来,
受理执行案件 XX 件,执结 XX 件,执行到位金额 XX 亿元。
二是开展专项执行行动。先后开展“清晨突击”“夏日风暴”
“涉民生案件集中攻坚”等专项行动 XX 次,拘留失信被执行人
XX 人,曝光“老赖”XX 人,执结积案 XX 件。为 XX 名农民
工追回欠薪 XX 万元。
三是规范执行权运行。严格执行“一案一账号”案款管理