萧县财政局2018年财政工作总结
2018年以来,在县委、县政府高度重视下,在各部门
、各单位的齐抓共管、协调配合下,萧县财政局认真组织
财政收入,狠抓支出管理,深化财政改革,加强监督管理
,较好完成年度目标任务。现将工作情况总结如下:
一、总的工作情况
(一)加强收入征管。将收入预期目标任务按月分部
门、分行业细化落实,确保任务、责任、措施到位。加强
经济形势分析,定期组织调度,确保组织收入压力不松、
力度不减、节奏不变。准确把握经济发展形势,认真贯彻
积极财政政策和供给侧结构性改革政策,大力支持重点项
目建设,推动地方经济转型升级,增强财政增收的韧劲和
后劲。加强非税收入征管,发挥票据源头管控作用,确保
了非税收入稳步增长。2018年1-10月份财政收入完成
233771万元,比上年同期增收45175万元,增长24%,增幅
位居全市第二。其中地方一般预算收入完成168256万元
,增收34745万元,增长26%;中央收入完成62301万元,增
收8076万元,增长15%。
预计,全年财政收入完成26亿元,占年度预算的
103%,比上年增收26007万元,增长11.11%。其中,税收收
入预计完成181000万元,增收13390万元,增长8%,占财政
收入的70%,比上年持平。
(二)优化支出结构。坚持厉行节约,勤俭办一切事
业,严控一般性支出,保障重点支出。2018年1-10月份财政
支出完成643600万元,比上年同期增支68524万元,增长
12%。其中一般公共服务等八项支出504887万元,增支
57483万元,增长12.8%。教育等十三大类的民生支出
591575万元,增支83198万元,增长16.4%。“三公经费”支
出948.7万元,同比减少支出398.6万元,下降29.6%。
预计,全年支出完成689000万元,占预算的135%,比
上年增支89364万元,增长14.9%。其中一般公共服务等八
项支出550000万元,增支67162万元,增长15.16%。教育等
十三大类的民生支出633880万元,增支51942万元,增长
8.7%。“三公”经费支出1598万元,同比减少支出144.7万元
,下降8.3%。
(三)服务经济发展。把握企业发展的焦点、难点问
题,研究提出实施建议和预案。合理利用企业月报、财务
决算等信息资料,分析全县企业发展动态,为领导决策提
供参考。建立健全县中小企业发展资金运作机制,规范资
金使用管理,大力支持种子期、初创期中小企业发展。发
挥专项资金引导作用,支持中小企业技术改造、技术创新
和节能减排。综合运用各项政策手段,大力支持小微企业
发展。密切政策动向,会同有关部门积极争取上级的支持
。充分发挥财政资金引导功能。完善政银担机制,为中小
微企业增信,放大财政资金效应,切实缓解中小微企业融
资难问题。
(四)大力支持社会事业发展。精心组织实施33项民
生工程。2018年计划投入24.02亿元,1-10月份到位资金
23.1亿元,资金支出20.86亿元,支出率86.87%。加强民生
工程督查,加快工程进度和资金拨付进度,加强工程建后
管养,投入管养资金6000万元。狠抓民生政策宣传,散发
宣传资料10万份。全力支持脱贫攻坚,加大专项扶贫资金
管理,积极整合涉农资金用于脱贫攻坚,牵头做好资产收
益扶贫工作。安排专项扶贫资金36040万元,统筹整合
79008万元,实施资产收益扶贫项目8个,投入资金1670万
元。新谋划PPP项目3个。置换政府存量债务3547万元,发
行新增一般债券10789万元、专项债券2434万元、棚改自求
平衡专项债21869万元。重点支持社保、教育、医疗卫生等
事业发展,1-10月,份发放农村最低生活保障资金10168万
元,全年预计支出13318万元;拨付社会抚恤(优抚)资金
5709万元,全年预计支出6659万元;城乡医疗救助资金
2930万元,全年预计支出6930万元;就业资金1557万元
,全年预计支出1957万元;1-10月份拨付义薄资金4418万元
,义务教育经费保障资金12288万元,学生营养改善计划
3934万元,。发放“一卡通”资金2.5