审计局 2025 年上半年工作总结汇编(6
篇)
目录
1.区审计局 2025年上半年工作总结 ...............2
2.市审计局 2025年上半年工作总结 ...............8
3.市审计局 2025 年上半年工作总结及下半年工作打算
.................................................12
4.县审计局 2025 年度上半年工作总结和下半年工作计
划 ...............................................17
5.县审计局 2025 年上半年工作总结和下半年工作计划
.................................................22
6.县审计局 2025 年上半年工作总结及下半年工作计划
.................................................31
区审计局 2025 年上半年工作总结
一、深入学习贯彻重要精神,确保审计工作正确方向
一是强化理论学习。把学习贯彻习近平总书记关于审计
工作的重要讲话指示批示精神作为首要政治任务,通过局党
组理论学习中心组、“三会一课”、主题党日、专题交流研讨
等形式,组织全体审计干部深入学习,深刻领会精神实质,
准确把握核心要义,不断增强政治判断力、政治领悟力、政
治执行力,切实把思想和行动统一到党中央决策部署上来。
上半年,共组织集中学习 32 次,专题交流研讨 8 次,
二是落实会议精神。及时传达学习中央及省委、市委、
区委审计委员会会议精神,研究制定贯彻落实措施,确保会
议精神在审计工作中落地生根。围绕区委区政府中心工作,
科学谋划年度审计项目计划,将重大政策措施落实情况跟踪
审计、财政审计、民生审计、经济责任审计等作为重点,加
大审计监督力度,为区委区政府决策提供科学依据。
二、聚焦主责主业,扎实开展审计工作
(一)财政审计
安排财政审计项目 6 个,其中区级预算执行审计项目 1
个、区直部门(单位)预算执行审计项目 4 个,单位财政财
务收支审计项目 1 个。
1.已完成“区科技局 2024 年度预算执行审计和其他财政
收支情况审计”和“区总工会 2024 年度财政财务收支情况
审计”2 个项目。
2.正在推进“2024 年度区级预算执行情况和决算草案审
计”、“区农业农村局 2024 年度预算执行审计和其他财政收
支情况审计”和“区卫生健康委员会 2024 年度预算执行审
计和其他财政收支情况审计”3 个项目。
(二)重大政策落实审计。
安排重大政策落实专项审计调查项目 1 个。
3.正在推进“四好农村路建设管理情况专项审计调查”1
个项目。
(三)经济责任审计
安排经济责任审计项目 16 个,共对 24 名领导干部(人
员)进行审计。其中:区直部门(单位)及乡镇领导干部经
济责任审计项目 13 个(21 人)、区属学校领导干部经济责
任审计项目 1 个(1 人)、区属企业领导人员经济责任审计
项目 1 个(1 人)、市审计局授权实施亳州市公安局 XX 分
局领导干部经济责任审计项目 1 个(1 人)。
4.已完成“区科技局原党组书记、局长任期经济责任履
行情况审计”和“区总工会党组书记、副主席任期经济责任
履行情况审计”2 个项目。
5.正在推进“谯东镇党委书记、原镇长任期经济责任履
行情况审计”、“区发改委党组书记、主任任期经济责任履行
情况审计”、“亳州市公安局 XX 分局原党委书记、局长任期
经济责任履行情况审计”、“古井镇原党委书记、镇长任期经
济责任履行情况审计”、“区委卫健工委书记、区卫健委主任
任期经济责任履行情况审计”和“亳州魏武国控股集团公司
原董事长任期经济责任履行情况审计”6 个项目。
(四)领导干部自然资源资产离任审计
安排领导干部自然资源资产离任(任中)审计项目 1 个。
6.正在推进“古井镇原党委书记、镇长任期经济责任履
行情况审计”1 个项目。
三、加强队伍建设,打造高素质审计铁军
一是加强思想政治建设。始终把思想政治建设摆在首位,
坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑,教育
引导审计干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到
“两个维护”。加强党性教育和职业道德教育,组织审计干
部参观亳州市党风廉政教育中心、开展廉政警示教育等活动,
增强审计干部的党性观念和廉洁自律意识,树立审计机关良
好形象。上半年,共组织开展思想政治教育活动 5 次。
二是加强业务能力建设。采取集中培训、专题讲座、以
审代训、业务交流等多种方式,加强对审计干部的业务培训,
不断提升审计干部的专业素养和业务能力。鼓励审计干部参
加审计专业技术资格考试和学历教育,为审计干部成长成才
创造条件。
三是加强作风建设。持续加强作风建设,严格执行中央
八项规定及其实施细则精神,坚决反对“四风”。建立健全
内部管理制度,加强对审计干部的日常管理和监督,严肃工
作纪律,规范审计行为。加强审计质量控制,严格执行审计
项目质量检查制度,对审计项目全过程进行质量把控,确保
审计质量经得起检验。上半年,未发生审计干部违规违纪行
为,审计项目质量得到有效提升。
四、当前工作存在的问题
一是审计力量不足。随着审计领域的不断拓展和审计任
务的日益繁重,审计力量不足的问题日益凸显。现有审计人
员数量难以满足工作需要,审计业务人员年龄普遍偏大,审
计新生力量严重不足,业务断层劣势明显,特别是精通计算
机审计、工程审计、绩效审计等专业领域的复合型人才短缺,
一定程度上影响了审计工作的开展和审计质量的提升。
二是审计整改工作有待加强。虽然在审计整改方面采取
了一系列措施,但仍存在部分被审计单位对审计整改重视不
够、整改不及时、整改不到位等问题。审计整改的跟踪检查
和督促力度还需进一步加大,审计整改的长效机制有待进一
步完善。
三是大数据审计应用水平有待提高。虽然在大数据审计
方面进