市审计局党组 2025 年度述职述廉工作报告
2025 年,在市委、市政府的坚强领导下,市审计局党组坚
持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的
二十大和二十届三中、四中全会精神,紧紧围绕“构建集中统一、
全面覆盖、权威高效的审计监督体系”总要求,聚焦“走在前、勇
争先、善作为”目标定位,依法全面履行审计监督职责,统筹做
好常态化“经济体检”,为奋力谱写中国式现代化我市篇章提供了
坚实的审计保障。全年共实施审计项目 32 个,已全部完成现场
审计,查出主要问题金额 16.85 亿元,撰写审计专报)65 篇,获
市领导批示 24 篇次,向纪委监委和相关主管部门移送案件线索
25 起,上报审计信息 108 篇。
一、主要工作情况
(一)聚焦政治引领,铸牢忠诚之魂,确保审计事业正确方
向。局党组始终把党的政治建设摆在首位,坚持党对审计工作的
集中统一领导,确保审计工作始终沿着正确政治方向前进。一是
强化理论武装,提升政治能力。坚持把学习贯彻习近平新时代中
国特色社会主义思想作为首要政治任务,严格落实“第一议题”制
度。深入学习领会党的二十大和二十届三中、四中全会精神的核
心要义,专题学习习近平总书记关于审计工作的重要讲话和重要
指示批示精神 12 次。举办理论学习中心组学习会 6 次、专题读
书班 3 次,引导全局党员干部深刻把握新时代审计工作的政治属
性和职责定位,不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力,
自觉把党的领导落实到审计工作全过程各环节。二是健全领导机
制,压实政治责任。坚决履行市委审计委员会办公室职责,高
标准筹备并组织召开市委审计委员会会议 2 次,研究审议年度审
计项目计划、审计工作报告等重要事项。严格执行重大事项请示
报告制度,全年向市委审计委员会、市委、市政府及上级审计机
关请示报告重大事项 58 项、报送重要审计专报 25 篇,确保党中
央决策部署及省委、市委工作要求在审计领域不折不扣落地生根。
完善局党组议事规则和决策程序,确保“三重一大”事项集体研究
决定。三是扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育。以深
入贯彻中央八项规定精神为主线,全方位推进党风廉政建设。向
全局 68 名党员、公职人员发放《习近平关于加强党的作风建设
论述摘编》等学习材料,组织集中研讨 8 次,邀请省市纪委监委
专家开展专题辅导讲座 4 场,提升纪律教育专业性。局党组书记
带头讲廉政党课 2 次,结合审计系统内外违纪违法典型案例深度
剖析,用“身边事”教育“身边人”;依托“审计先锋”党建品牌,联
合市财政局、市国资委等单位开展“党纪联学”3 次,推动跨部门
廉政教育联动。通过红色教育基地现场教学 2 次、观看《永远吹
冲锋号》等警示教育片 5 部、通报典型案例 12 起,引导干部传
承红色基因、筑牢思想防线。针对年轻干部开展廉政谈话 36 人
次,组织廉政知识测试以考促廉,将纪律要求内化为“依法审计、
文明审计、廉洁审计”的行动自觉。
(二)聚焦主责主业,扛起监督之责,服务高质量发展大局。
紧紧围绕市委、市政府中心工作,立足经济监督定位,聚焦财
政财务收支真实合法效益主责主业,以有力有效的审计监督保障
经济社会高质量发展。一是紧盯财政资金绩效,当好公共资金“守
护者”。组织实施市本级预算执行和决算草案编制情况审计。聚
焦财政资源统筹、落实党政机关“过紧日子”要求、存量资金资产
盘活、重大战略财力保障、重点领域风险防范等关键环节。审计
发现主要问题涉及。部分非税收入及专项资金 2.15 亿元未及时
缴库;部分单位存量资金 1.02 亿元未有效盘活;8 家单位存在超
标准、超范围列支“三公”经费及会议培训费 56 万元;部分国有
资产管理不规范,存在租金应收未收、应缴税费未缴等问题;个
别领域财政支出绩效有待提升。审计推动市政府出台《市关于进
一步加强财政资金绩效管理的实施意见》《市市级行政事业单位
国有资产配置使用处置管理办法》等制度 3 项,将“超标准配置
资产”“无预算超预算支出”等 15 项内容纳入市级“过紧日子”负面
清单。二是护航重大政策落地,当好决策部署“督察员”。开展市
重大产业项目政策落实与资金绩效专项审计调查。重点关注政策
目标实现、项目落地见效、资金管理使用、风险防范化解等情况。
揭示部分政策配套细则滞后、部分项目推进缓慢、部分补助资金
拨付不及时或使用效益不佳、个别项目存在风险隐患等问题。审
计促进加快拨付滞留资金 3850 万元,完善产业政策实施细则 5
项,推动建立重点项目全生命周期监管机制。开展地方政府专项
债券管理使用情况审计。紧盯“借、用、管,还”全链条,重点关
注项目储备质量、资金拨付效率、建设进度、运营绩效和偿债
风险。揭示部分项目前期论证不充分、资金闲置、进度滞后、绩
效目标未达成及个别项目偿债来源存在不确定性等问题。审计促
进加快债券资金支出进度,完善项目管理,强化风险预警。三是
践行为民审计宗旨,当好民生福祉“护航员”。组织实施全市社会
保障基金审计。聚焦基金筹集、管理、使用和运行安全,严肃查
处欺诈骗保、挤占挪用等违法违规行为。发现并移送个别医疗机
构通过分解住院、挂床住院、超标准收费等方式违规套取医保基
金案件线索,涉及金额 320 万元;揭示部分县区社保基金保值增
值效率不高、个别险种存在支付压力等问题。推动医保、人社等
部门开展专项整治,完善内控机制。开展乡村振兴相关政策和资
金审计。重点检查政策落实“最后一公里”、资金使用“最后一
米”。发现部分惠农补贴发放存在信息不精准、公示不到位、发
放不及时等问题,涉及 15 个乡镇;个别高标准农田建设项目存
在质量不达标、管护不到位;部分乡村建设项目招投标不规范。
审计促进清退、追回问题资金 780 余万元,推动完善惠农补贴“一
卡通”管理,强化项目质量监管。四是规范权力运行监督,当好
经济责任“体检员”。对高新区、经开区、市工信局、市住建局、
市文广新旅局、市城投集团等 6 个地区(部门、单位)的 9 名主
要领导干部开展经济责任审计。紧扣权力运行和责任落实,聚焦
贯彻重大决策部署、重大经济决策、财政财务管理、自然资源资
产管理、落实党风廉政建设责任和廉洁自律情况。审计发现的主
要问题包括。个别开发区招商引资政策执行存在偏差,部分项目
效益未达预期;个别部门在专项资金分配、项目审批中存在程序
不规范问题;部分单位国有资产管理存在漏洞,存在闲置浪费或
收益流失风险;个别领导干部在遵守廉洁纪律方面需进一步加强。
审计结果作为干部考核、任免、奖惩的重要依据,有力促进了领
导干部履职尽责、担当作为、廉洁用权。五是深化审计全覆盖,
织密协同监督“防护网”。强化内部审计指导监督。加强对全市行
政事业单位、市属国有企业内部审计工作的指导和监督。全市完
成内部审计项目 380 个,整改内审发现问题 1