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XX街道2025年度农村集体经济组织运行管理情况审计整改报告

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XX 街道 2025 年度农村集体经济组织运行管 理情况审计整改报告 2025 年 8 月至 2025 年 11 月期间,我单位接受审计局对我 街道范围内农村集体经济组织运行管理情况专项审计调查,收到 审计调查报告后,我单位高度重视,召开专题党工委会议研究部 署整改工作,落实专人负责,对照反馈问题制定整改清单、方案, 明确整改责任人,并举一反三,安排下一步工作,现将整改情况 汇报如下。 一、审计发现问题及整改情况 (一)内部管理制度不完善 问题描述:XX 村农村集体经济组织未建立财务、资产等内 部管理制度,XX 村、XX 村农村集体经济组织内部管理制度不 完善,对集体资产登记、保管使用、处置未建立相关制度。 整改情况:街道制定下发《XX 街道村集体经济及下属公司 经营活动监督管理制度》《集体经济组织内控制度》并组织相关 人员培训学习,督促以上村集体经济组织完整并建立健全财务资 产管理内控制度。 (二)农村集体经济组织相关事项未执行法规和章程规定 问题描述:XX 村、XX 村两个村集体经济组织未就集体经 济组织成员人数确认、成员股本数、收益分配等涉及成员切身利 益的重大事项召开成员大会。 整改情况:街道农服中心组织开展农村集体经济组织章程制 度的培训学习,现场开展各村农村集体经济组织运行管理的指导 工作;督促各村(社区)今后工作中严格按照相关法律法规和章 程规定议定农村集体经济组织相关事项。 (三)未指导开展审计工作 问题描述:2022 年至 2024 年区农业农村局未指导我单位开 展对农村集体经济组织的审计工作,未指定审计计划,为组织开 展对下辖村(社区)集体经济组织审计工作。 整改情况:成立 XX 街道内审工作领导小组,2025 年街道 对下辖 XX 村、XX 村开展了农村集体经济的审计工作,立即着 手研究并制定了覆盖下辖各村(社区)集体经济组织的《XX 街 道内审工作制度》和内审计划表,今后工作中严格按照制度要求 开展内审工作。 (四)对外投资合作机制不完善、运营管理不善,存在投资 风险 问题描述:区农业农村监督指导不到位,XX 村对外投资未 进行风险评估,合同未就投资风险防范和权益保障等进行约定, 对资金管理使用缺乏监管,存在资金损失和资产流失风险。 整改情况: 组织街道工作人员开展合同管理办法、村集体经济组织经营 活动监管制度等的培训学习。 现场开展各村农村集体经济组织运行管理的指导工作。 加强对农村集体经济组织投资合同的全面核查,指导各集体 经济组织依法依规完善合作机制。 会同街道法律顾问对XX村集体经济组织与XX农业签订的 合同再次进行完善,明确投入的 200 万资金为已建成的固定资产 1—20 号气调保鲜库及所有设施设备,保障资金安全。 (五)农村集体经济组织所属公司内部管理不规范存在财务 风险 问题描述:XX 村农村集体经济组织所属公司内部管理不规 范存在财务风险。 整改情况:制定并下发《XX 街道村集体经济及下属公司经 营活动监督管理制度》《集体经济组织内控制度》,并组织相关 人员学习培训以加强对农村集体经济组织所属公司的监管;督促 XX 村集体经济组织完善公司内部组织架构建设,完成内控制度 建设,建立财务管理制度,规范公司运营,今后工作中严格按照 相关