XX 街道 2025 年度农村集体经济组织运行管
理情况审计整改报告
2025 年 8 月至 2025 年 11 月期间,我单位接受审计局对我
街道范围内农村集体经济组织运行管理情况专项审计调查,收到
审计调查报告后,我单位高度重视,召开专题党工委会议研究部
署整改工作,落实专人负责,对照反馈问题制定整改清单、方案,
明确整改责任人,并举一反三,安排下一步工作,现将整改情况
汇报如下。
一、审计发现问题及整改情况
(一)内部管理制度不完善
问题描述:XX 村农村集体经济组织未建立财务、资产等内
部管理制度,XX 村、XX 村农村集体经济组织内部管理制度不
完善,对集体资产登记、保管使用、处置未建立相关制度。
整改情况:街道制定下发《XX 街道村集体经济及下属公司
经营活动监督管理制度》《集体经济组织内控制度》并组织相关
人员培训学习,督促以上村集体经济组织完整并建立健全财务资
产管理内控制度。
(二)农村集体经济组织相关事项未执行法规和章程规定
问题描述:XX 村、XX 村两个村集体经济组织未就集体经
济组织成员人数确认、成员股本数、收益分配等涉及成员切身利
益的重大事项召开成员大会。
整改情况:街道农服中心组织开展农村集体经济组织章程制
度的培训学习,现场开展各村农村集体经济组织运行管理的指导
工作;督促各村(社区)今后工作中严格按照相关法律法规和章
程规定议定农村集体经济组织相关事项。
(三)未指导开展审计工作
问题描述:2022 年至 2024 年区农业农村局未指导我单位开
展对农村集体经济组织的审计工作,未指定审计计划,为组织开
展对下辖村(社区)集体经济组织审计工作。
整改情况:成立 XX 街道内审工作领导小组,2025 年街道
对下辖 XX 村、XX 村开展了农村集体经济的审计工作,立即着
手研究并制定了覆盖下辖各村(社区)集体经济组织的《XX 街
道内审工作制度》和内审计划表,今后工作中严格按照制度要求
开展内审工作。
(四)对外投资合作机制不完善、运营管理不善,存在投资
风险
问题描述:区农业农村监督指导不到位,XX 村对外投资未
进行风险评估,合同未就投资风险防范和权益保障等进行约定,
对资金管理使用缺乏监管,存在资金损失和资产流失风险。
整改情况:
组织街道工作人员开展合同管理办法、村集体经济组织经营
活动监管制度等的培训学习。
现场开展各村农村集体经济组织运行管理的指导工作。
加强对农村集体经济组织投资合同的全面核查,指导各集体
经济组织依法依规完善合作机制。
会同街道法律顾问对XX村集体经济组织与XX农业签订的
合同再次进行完善,明确投入的 200 万资金为已建成的固定资产
1—20 号气调保鲜库及所有设施设备,保障资金安全。
(五)农村集体经济组织所属公司内部管理不规范存在财务
风险
问题描述:XX 村农村集体经济组织所属公司内部管理不规
范存在财务风险。
整改情况:制定并下发《XX 街道村集体经济及下属公司经
营活动监督管理制度》《集体经济组织内控制度》,并组织相关
人员学习培训以加强对农村集体经济组织所属公司的监管;督促
XX 村集体经济组织完善公司内部组织架构建设,完成内控制度
建设,建立财务管理制度,规范公司运营,今后工作中严格按照
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