XX 区审计局 2026 年度上半年工作总结
今年以来,区审计局深入贯彻落实党中央关于审计工作的重
大决策部署,按照全国审计工作会议和省、市审计工作会议精神,
紧扣“十五五”开局之年的总体要求,以高质量审计监督护航全
区经济社会高质量发展,各项工作稳步推进、成效明显。
一、上半年工作开展情况
(一)财政预算执行审计扎实推进
围绕积极财政政策落实落地,深入开展区本级财政预算执行
审计,重点关注财政资金分配、支出绩效、债务管理等情况。截
至 5 月底,共完成财政预算执行审计项目 3 个,审计资金总量约
18.6 亿元,发现并指出问题金额 1.24 亿元,提出审计建议 21 条,
已督促整改问题金额 0.87 亿元,整改率 70.2%。审计中重点关注
党政机关贯彻落实过紧日子要求情况,查出 2 个部门存在公务接
待超标、会议费管理不规范等问题,均已移交相关部门处理。
(二)政府投资审计覆盖面持续扩大
政府投资审计是区审计局的重要业务板块。上半年,共完成
政府投资项目审计 36 个,其中预算标底审计 15 个、结算审计
17 个、竣工财务决算审计 4 个,送审金额合计 5.43 亿元,审定
金额 5.06 亿元,核减金额 3720 万元,核减率 6.85%。在审计方
式上,积极推行“数据分析+现场核查”的数字化审计模式,对
重点项目实行全过程跟踪审计,有效遏制了工程造价虚报、变更
频繁等突出问题。
(三)经济责任审计持续强化
坚持把经济责任审计作为强化权力监督的重要抓手,深化对
权力集中、资金密集领域领导干部的监督。上半年,共完成领导
干部经济责任审计 6 人次,涉及镇街、区直部门主要负责人,审
计查出问题金额 2136 万元,向纪检监察机关移送问题线索 2 条。
审计中严格落实“三个区分开来”重要要求,客观审慎作出评价,
在揭示问题的同时充分保护干部干事创业的积极性。
(四)专项审计调查深入开展
聚焦党委政府中心工作和群众关切,上半年共开展专项审计
调查 2 项。
一是开展民生资金专项审计调查,重点对社会救助、养老补
贴、残疾人补贴等 7 类民生资金管理使用情况进行审查,涉及资
金 3280 万元,发现资金管理不规范问题 14 个,查出疑似重复申
领、冒领问题金额 38.6 万元,已全部移交相关主管部门处理。
二是开展“两重”“两新”政策落实情况专项审计调查,重
点关注超长期特别国债、大规模设备更新和消费品以旧换新等政
策在我区的落实情况,发现部分项目存在进度滞后、资金拨付不
及时等问题,提出改进建议 8 条,已向区政府专题报告。
(五)大数据审计能力稳步提升
持续深化大数据审计技术应用,积极推进审计数据采集标准
化、分析模型化。上半年,依托大数据平台对财政、民政、社保
等重点领域数据进行比对分析,共发现疑点数据 1200 余条,经
核实认定问题线索 46 条,有效提升了审计发现问题的精准度。
组织全局业务骨干参加大数据审计技能培训 2 次,培训人次达
38 人次,审计人员数字化审计能力得到进一步提升。
(六)审计整改工作扎实推进
坚持把审计整改“下半篇文章”与揭示问题“上半篇文章”
摆在同等重要位置。上半年,共向相关单位印发整改通知 12 份,
建立问题整改台账,逐项明确整改责任人、整改时限和整改标准。
对 2025 年度审计查出的 115 个问题,截至目前已完成整改 96 个,
整改完成率 83.5%;促进增收节支和挽回损失合计 4380 万元,
推动相关单位建立健全规章制度 11 项。对敷衍整改、虚假整改
问题保持零容忍态度,对 1 家单位的整改情况进行了重点督查,
并向区政府专题报告。
(七)审计队伍建设持续加强
认真开展树立和践行正确政绩观学习教育,组织