X 市审计局关于 2026 年上半年审计工作开展
情况的报告
2026 年是“十五五”规划开局之年,市委审计办以习近平
新时代中国特色社会主义思想为根本遵循,牢牢把握审计机关政
治机关定位,全面落实中央、省、市委审计委员会各项部署,紧
扣全市经济社会发展中心任务,坚持依法审计、精准监督、改革
赋能、强基固本,统筹推进审计各项工作,以精准高效审计监督
护航 XX 高质量发展。现将上半年工作情况报告如下:
一、2026年上半年工作开展情况
(一)强化政治引领,把准审计工作方向
坚持把学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要讲话重
要指示批示精神摆在全局首要位置,持续强化思想政治引领,紧
紧围绕党中央决策部署谋划开展各项审计工作,以政治引领保障
审计监督始终对标党中央部署、服务发展大局。
一是细化任务清单,统筹全年审计重点。提请召开市委审计
委员会、全市审计工作会议,第一时间传达上级审计工作会议部
署,结合全市重点工作梳理年度审计工作要点。将市委审计委员
会年度工作要点细化分解成 17 项具体举措,逐项明确责任科室、
完成标准、时间节点,确保各项工作落地见效。
二是严格落实制度,规范重大事项上报。严格执行重大事项
请示报告制度,细化报告范围、报送流程、文书标准。上半年向
省委审计委员会及其办公室报告(报备)市委审计委员会召开情
况等重大事项 3 件次;向市委审计委员会报告重大事项 5 件次。
严格执行《县区审计机关重大事项报告工作规定》,上半年接收
县区审计局抄报审计报告、工作总结、分工文件等 102 件。
三是下沉督导基层,强化市县审计联动。常态化开展县区审
计机关下沉督导,持续巩固“以审代结”、违规参与招商引资专
项清理成果。采取集中研讨、项目现场跟班指导、交叉审计帮带
等多元形式,提升基层审计人员业务实践能力。
(二)聚焦中心任务,依法履行审计职责
按照省厅“压数量、提质量”要求,紧紧围绕全市经济社会
发展大局,科学统筹谋划审计项目 6 大类 27 个,截至目前,已
完成第一批下达项目 9 个,正在实施第二批项目 10 个,揭示问
题 236 个,涉及金额 10.96 亿元,其中违规金额 49.81 万元、管
理不规范金额 3215.92 万元,提出审计意见建议 23 条,移送案
件线索 5 件。
一是抓实财政审计,促进零基预算改革深化。开展市本级预
算执行审计,紧盯零基预算落地执行,全面核查预算编制、审批、
执行全流程科学、规范、绩效,重点核查零基预算管理、专项资
金绩效、政府债务风险防控等内容。对卫健、环卫、物业领域财
政资金延伸开展穿透式核查,并同步审计相关工信、民政、自规
等部门单位,保障财政资金安全、规范、高效使用。
二是抓实政策落实审计,保障重点项目落地。结合工信部门
预算执行审计,紧扣“两重”项目建设情况开展审计监督,重点
关注政策落实、项目建设、实施质效等情况,揭示政策落实中
的堵难点和风险隐患,以审计监督推动项目开工、快建、见效。
根据省厅安排开展新开发银行贷款安徽省公路发展项目子项目
审计,组织开展水利发展重点项目及资金审计,重点关注政策执
行是否变形走样、项目效益是否达到预期。
三是抓实经济责任与自然资源审计,规范干部履职用权。对
市民政局、市工信局、市自然资源局等部门主要领导干部开展经
济责任审计,重点关注重大经济决策科学性、产业发展布局合理
性、民生保障改善成效及“新形象工程”防范纠治情况。对霍邱
县原县长开展离任审计并同步实施自然资源资产离任审计,客观
评价履职成效。
四是抓实专项审计调查。开展就业资金专项审计调查,推动
就业优先战略落实、保障就业补助资金安全规范使用。开展开发
区高质量发展审计,促进深化开发区管理制度改革和园区经济健
康发展。
(三)加强审计整改,写深写实审计“下半篇文章”
一是高位推动压实责任。依托市级审计整改领导小组统筹调
度,建立市委统筹、人大监督、政府主抓、部门落实、审计督促
五级责任链条,压实三级整改主体责任,由分管领导牵头组建工
作专班,推进重难点整改事项。
二是制度牵动闭环管控。落实整改“1+4”制度体系,实行
台账动态更新、月度调度、验收销号、约谈问责管理。对 2024
至 2025 年审计发现问题整改情况进行大起底,对 9 家整改滞后
单位下发督办函,逐项限期整改、逐项审核销号。
三是协同联动凝聚合力。深化“纪巡审”联动监督,将整改
情况纳入干部考核、廉政档案及巡察重点,实现线索、资料互通
共享,双向压实整改责任。
(四)立足科学规范,不断提升审计质量
立足