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区审计局2026年度上半年工作总结

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区审计局2026年度上半年工作总结 今年以来,区审计局深入贯彻落实党中央关于审计工作的重大决策部署,按照 全国审计工作会议和省、市审计工作会议精神,紧扣“十五五”开局之年的总体要 求,以高质量审计监督护航全区经济社会高质量发展,各项工作稳步推进、成效明 显。现将上半年工作开展情况及下半年工作安排报告如下: 一、上半年工作开展情况 (一)拓展政府投资审计,促进公共资金节本增效 政府投资审计是区审计局的重要业务板块。一是审计方式不断创新。积极推 行“数据分析+现场核查”的数字化审计模式,组建大数据分析团队,运用工程造价软 件和数据库进行多维度比对分析,精准锁定疑点线索,审计效率提升约*%。二是全 过程跟踪审计扎实推进。对区级重点工程、民生实事项目实行全过程跟踪审计,全 年跟踪审计项目*个,覆盖投资额*亿元,在工程变更、签证审核等关键环节提出审 计意见*条,有效遏制了工程造价虚报、变更频繁等突出问题。三是审计成果运用持 续深化。将投资审计发现的普遍性、典型性问题梳理形成专题报告,向区委区政府 报送审计要情*期,推动出台《*区政府投资项目管理办法》等制度*项,从源头上堵 塞管理漏洞,实现审计一点、规范一片的效果。 (二)深化经济责任审计,强化权力运行监督制约 坚持把经济责任审计作为强化权力监督的重要抓手,深化对权力集中、资金密 集领域领导干部的监督,促进领导干部依法履职、担当作为。一是审计覆盖面精准 拓展。上半年,共完成领导干部经济责任审计*人次,涉及镇街、区直部门主要负责 人,审计查出问题金额*万元,向纪检监察机关移送问题线索*条。审计中严格落 实“三个区分开来”重要要求,客观审慎作出评价,在揭示问题的同时充分保护干部干 事创业的积极性。二是任中审计比重持续提高。将监督关口前移,开展任中经济责 任审计*人次,占比达到*%,对任职满三年的领导干部提前介入审计,及时发现和纠 正苗头性问题,防止小问题演变成大问题。三是结果运用机制不断完善。加强与纪 检监察机关、组织部门的协作配合,召开经济责任审计工作联席会议*次,将审计结 果纳入干部廉政档案和考核评价体系,推动审计结果与干部管理监督有机衔接,充 分发挥经济责任审计“体检报告”的作用。 (三)扎实开展专项审计,守护民生资金安全底线 聚焦党委政府中心工作和群众关切,上半年共开展专项审计调查*项,着力揭示 群众身边的腐败和作风问题。一是民生资金专项审计走深走实。重点对社会救助、 养老补贴、残疾人补贴等*类民生资金管理使用情况进行审查,涉及资金*万元,发 现资金管理不规范问题*个,查出疑似重复申领、冒领问题金额*万元,已全部移交 相关主管部门处理,有力维护了群众切身利益。二是政策落实跟踪审计及时跟进。 开展“两重”“两新”政策落实情况专项审计调查,重点关注超长期特别国债、大规模设 备更新和消费品以旧换新等政策在我区的落实情况,发现部分项目存在进度滞后、 资金拨付不及时等问题,提出改进建议*条,已向区政府专题报告,推动重大政策加 速落地见效。三是审计整改督促力度持续加大。对专项审计发现的问题建立专门台 账,逐项明确整改责任主体和完成时限,定期回访核查整改结果,推动相关单位建 立健全规章制度*项,促进民生资金管理规范化水平整体提升。 (四)压实审计整改责任,做好审计“下半篇文章” 坚持把审计整改“下半篇文章”与揭示问题“上半篇文章”摆在同等重要位置,构建 闭环管理机制,推动审计成果转化为治理效能。一是整改推进机制持续健全。上半 年,共向相关单位印发整改通知*份,建立问题整改台账,逐项明确整改责任人、整 改时限和整改标准,实行挂账销号管理,做到整改一项、销号一项、巩固一项。二 是整改完成率稳步提升。对2025年度审计查出的*个问题,截至目前已完成整 改*个,整改完成率*%;促进增收节支和挽回损失合计*万元;推动相关单位建立健 全规章制度*项,实现整改一个问题、完善一套制度、规范一个领域的效果。三是整 改督查问责力度不断加大。对敷衍整改、虚假整改问题保持零容忍态度,对*家单位 的整改情况进行了重点督查,约谈相关责任人*人次,并向区政府专题报告,以问责 倒逼整改责任落实到位。 (五)加强审计队伍建设,锻造高素质专业化审计铁军 认真落实树立和践行学习教育的部署要求,全面加强审计干部的思想淬炼、政 治历练、实践锻炼和专业训练。一是思想政治建设走深走实。组织全体党员干部系 统学习习近平总书记关于审计工作的重要论述,深刻领会“以审计精神立身、以创新 规范立业、以自身建设立信”的总要求,开展专题研讨*次,撰写学习心得体 会*篇,引导审计干部筑牢信仰之基。二是专业能力提升持续推进。制定年度业务培 训计划,组织财政审计、工程审计、数字化审计等专题培训3次,培训人员覆盖全体 审计干部,选派2名业务骨干赴上级审计机关跟班学习,以实战练兵促进能力提升。 三是纪律作风建设常抓不懈。深化“科学规范提升年”行动成果,制定完善审计项目质 量控制制度3项,开展审计现场纪律巡查6次,严格落实审计“四严禁”工作要求和“八 不准”工作纪律,进一步规范审计行为,确保审计权力在阳光下运行。 二、下半年工作安排情况