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X区审计局2025年前三季度经济形势工作总结

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X 区审计局 2025 年前三季度经济形势工作总 结 今年以来,X 区审计局在区委、区政府和上级审计部门的关 心支持下,立足经济监督定位,依法履行审计监督职责,不断提 升审计监督质效。现将 2025 年前三季度工作情况汇报如下: 一、所做主要工作 (一)审计项目情况 2025 年我局审计计划安排 23 个项目,其中上级审计机关安 排 2 个,区本级和部门预算执行审计 3 个,领导干部经济责任审 计(自然资源资产审计)4 个,财政财务收支审计 1 个,重点民 生资金和项目专项审计(调查)2 个,政府投资审计 11 个。截 至 9 月底,我局已完成 13 个审计项目,查出管理不规范问题金 额 XX 万元,审减政府投资 XX 万元,发现问题 115 个,提出审 计建议 41 条,向区纪委监委移送问题线索 6 条。当前正在开展 及下步需要进行的项目审计情况如下: 1.已分别向区民政局、X 镇、X 街道 X 社区发出经济责任审 计通知书,目前审计项目正在推进中,尚未结束现场审计。 2.区经管站 2023 年至 2024 年财政财务收支情况审计正在进 行中,尚未结束现场审计。 3.目前我局正在实施的跟踪审计项目有 12 个,发现问题数 量 243 个,重点关注投资上亿的重大工程以及项目的投资决策、 审批、招标投标、资金分配、工程结算等关键环节,切实提高财 政资金使用效益。 (二)审计整改情况 一是受省审计厅的委托,对区法院和区检察院财务省级统管 改革落实情况审计调查的整改情况进行了督查和指导。区法院和 区检察院立行立改和分阶段的问题整改到位率 100%,持续整改 的问题已正在推进并制定了具体计划和相关工作措施。通过督促 整改,两院已上缴省财政 XX 万元,归还原渠道资金 XX 万元, 调整账务 XX 万元,退还当事人执行款 XX 万元,完善制度 5 个, 审计建议采纳 9 条。二是 2024 年立项的审计项目结转到 2025 年 已完成的 5 个审计项目,立行立改类问题全部整改到位,涉及规 范财务管理和工程建设方面的问题,已督促相关被审计单位建立 完善制度 4 项